按照年度审计计划,审计监督部7月份将对集团公司所有在建项目、已竣工工程项目进行内部跟踪审计。本次审计涉及计划经营部、党政综合部档案管理中心、市政工程公司、财务管理部等相关部门。主要审计内容有:工程项目前期手续、招投标手续、合同履约、付款情况、工程开竣工手续、图纸、预决算、工程资料存档等工作。通过本次审计旨在对集团公司所有工程项目进行全面梳理,加强内部工程管理力度,完善项目手续。