近期,集团公司内审人员正在对财务管理部2015年4、5月份的会计凭证、会计账薄、会计报表等会计资料进行财务常规审计。审核财务管理部是否按照有关财经法律法规进行核算,是否严格履行财务费用报销手续和付款审批流程。目前已完成了对集团各子公司的财务常规审计工作,相关审计工作底稿已编制完成,随后将对集团公司4、5月份的财务常规工作展开审计。