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审计提升管理
日期:2015-05-27      来源:通惠集团公司 张旭
  

    5审计监督部根据年度审计计划,在部门领导的正确部署下,对安全监察部、机电公司进行全面内审工作。本周按计划主要针对内控、流程、制度进行详细审查,对需要改进的地方进行了详细的询问,对于制度流程执行不到位的方面,提出整改建议,并在审计后跟踪其整改情况,确保各单位都能按制度办事、按流程工作,从而提升公司的整体工作效率和管理水平。

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