本周审计监督部内审人员根据2015年度审计计划,按照《企业内部控制基本规范》,结合集团公司内部审计制度和评价办法,采取审阅、观察、询问、详查、分析性复核等检查方法,对通惠机电设备有限公司进行内部控制审计工作;通过专项审计找出存在的问题提出整改建议,并且对公司内控风险管理的有效性进行总体评价,促进公司各项规章制度有效执行。目前内审人员正在对机电设备公司的管理制度及流程、考核办法、资金往来、会计资料、日常各项工作的开展情况进行详细审计,内审人员在审计过程中得到了被审计单位的支持与配合,内审工作进展比较顺利。