近日,通惠集团公司监察审计部重新部署了下半年度工作任务,根据年初预定的工作计划,按部就班的开展审计业务工作。目前审计专员主要对集团公司及各分、子公司财务会计凭证、会计账簿、会计报表、资金管理等方面进行第三季度的财务常规审计。主要目的是为了更好地完善集团公司财务核算手续、加强财务内控管理、防范各种税务风险,改善财务管理内部控制的薄弱环节点,有效的提高集团公同经营管理水平。
审计专员从审核会计凭证基础工作着手,认真仔细的审核每笔会计凭证是否和原始单据发生的经济业务实相符相关,审计专员应用内控管理的审计方法从凭证记录内容中查看财务管理的薄弱环节,提出问题整改问题。