根据年度审计计划,2015年度第一轮内部审计接近尾声,审计监督部在继续内部审计的同时开展审计结果回头看工作。
集团公司内审工作采取通知、介入审计、召开审计结果专题会、出具审计报告、后期跟踪落实审计问题这五个步骤,力争实现事前、事中、事后的全程审计监督目标。
经过半年多的审计实际经验,内审工作的开展很大程度上帮助了各单位很好的查漏补缺,纠正了一些错误做法,优化了制度流程,发现了很多内部管理盲点,促进各部门各岗位的履职尽责,有效提升了工作效率,为集团公司制度化、规划化发展贡献了力量。
在今后的工作中,内审人员将持续加强学习,联系集团公司实际拓宽和延伸审计知识面,全面掌握集团公司制度规章流程,为更好服务集团公司持续健康发展而努力奋斗。