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集团公司内部审计监督工作有序进行
日期:2014-12-28      来源:通惠集团公司 陈俐杉 袁利平
  

年关将至,集团公司各项经营指标都需要进行总结,集团公司内部审计监督工作也正在有序进行,一是配合财务管理部完成2014年底财务结账工作,内审人员正在对集团公司财务管理部2014年第四季度的会计凭证、会计账薄、会计报表进行财务常规审计工作,内审人员提前对财务管理部12月份未结账的会计核算工作是否有误进行财务审计,减小财务人员在年底会计核算的风险。二是为了更好的监督考核集团公司下达给各子司2014年度经营利润指标完成情况,内审人员正在加紧对集团各子公司2014年第四季度经营利润指标的完成情况进行审计工作。

目前此两项工作正在有条不紊的进行中,其他对各部门经营管理方面的审计都已接近尾声,内审工作是集团公司为了更好地促进经营管理,完善经营管理制度、流程和方法的服务性工作。

 

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