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通惠集团公司党委召开2023年第一次审计委员会

作者:  来源:通惠集团微信公众号  发布时间:2023-01-20 

近日,通惠集团公司党委书记、董事长、审计委员会主任陈跃主持召开了2023年第一次审计委员会议,审计委员会成员、相关单位工作人员参加了会议。

会议听取了集团公司2023年度审计工作计划安排,第三方审计及2022年第三、第四季度内控审计和工程审计工作开展情况的汇报。会议要求,审计监督部按程序尽快与第三方审计单位对接合同签订以及进驻后资料提供等沟通协调工作。凡在审计中发现问题要明确相关责任,如因工作不认真、不负责而导致的问题或反复出现的问题,责任单位要对责任人进行提醒,必要时对其进行问责;工程审计送审要符合相应的规定,严格按照相关法律法规办理。审计人员要合理安排时间,严格按照计划执行年度审计工作,不断档,不遗漏。

会议强调,审计部门要对被审计单位进行提醒或进行问责,按照相关制度对责任人和责任单位按照问题的严重程度进行分层级问责,确保审计工作不走过场,取得实效,以进一步推进审计成果运用,切实推动集团公司各单位规范管理,规避风险,促进集团公司更好更快发展。


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